Rabu, 27 November 2013

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS KOPERASI

Lambang UG
 









                                                                                                        



EKONOMI KOPERASI


Nama                               : Rizky Akbar Fitria Anggraeni
NPM                                 : 16212586
Kelas                                : 2EA21

                  

                  UNIVERSITAS GUNADARMA

                                   2013/2014
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, dan atas izin-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan pertanggung jawaban dengan judul ”Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi”
Makalah ini dibuat sebagai penyempurna dari materi-materi sebelumnya dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman materi ekonomi koperasi serta sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam melakukan pembelajaran.
Penulis menyadari bahwa dalam makalah ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam penyusunan maupun pengolahan data. Dan tanpa adanya bantuan dari semua pihak, penulis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.
Akhir kata penulis mengharapkan agar penulisan makalah ini dapat berguna bagi yang memerlukan dan bagi seluruh pembaca, dan bagi yang telah membantu penulis untuk melengkapi penulisan makalah ini baik secara langsung ataupun tidak langsung, penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila sekiranya dalam penulisan makalah masih banyak terjadi kesalahan dan ketidak sempurnaan.


Bekasi, 2 Nopember 2013
                                                                                          Penulis


                                                                         ( Rizky Akbar Fitria Anggraeni)

DAFTAR ISI

Halaman

Kata pengantar......................................................................................................i
Daftar isi................................................................................................................ii                                                                      

BAB I  PENDAHULUAN........................................................................................1
a. Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Koperasi....................................1    

BAB II LAPORAN KEUANGAN.............................................................................3        
a. Laporan Neraca................................................................................................3
b. Laporan Perhitungan SHU..............................................................................4        

BAB III LAPORAN PEMBAGIAN SHU KEPADA ANGGOTA................................6

KESIMPULAN........................................................................................................7

BAB I
PENDAHULUAN


a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Warga SMAN 13 Bekasi Tahun Buku 2012

Assalamu’alaikum Wr.Wb
     Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang disusun dengan urutan sebagai berikut:
a. Pendahuluan
b. Organisasi Koperasi
c. Permodalan
d. Kegiatan dan Sisa Hasil Usaha
e. Penutup

A. Pendahuluan
     Amanat yang kami terima pada tahun 2010 melalui forum penguasa tertinggi dari koperasi ini. Alhamdulillah telah kami laksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kami, walaupun demikian kami menyadari bahwa kelancaran tugas kami merupakan refleksi dukungan positif dari seluruh anggota.
Kebijakan Pemerintah Daerah sedikit banyak telah berpengaruh kepada kelancaran pengkoprasian kita, terutama di bidang usaha simpan pinjam, usaha PSAS maupun usaha penyediaan buku pelajaran. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota atas segala bentuk partisipasi aktif dalam menopang keberlangsungan aktifitas koperasi.

B. Organisasi dan Keanggotaan
1. Pengurus dan Pengawas
     Pengurus dan Pengawas masa bakti 2010-2012 yang dipilih pada RAT koperasi SMAN 13 Bekasi. Susunan Pengurus dan Pengawas Masa Bakti sebagai berikut:
a. Pengurus
    Ketua          : Umayah S.Pd
    Wakil ketua : Buhori S.Pd
    Sekertaris   : Matuly S.Pd
    Sekertaris   : Charlince S.Pd
    Bendahara : Agus S.ag

b. Pengawas
    Ketua: Idianto muin S.Pd

2. Administrasi
    Administrasi organisasi telah dikerjakan, seluruh buku-buku yang harus dikelola sesuai petunjuk telah dilaksanakan. Administrasi usaha menggunakan sistem Akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengurus.

3. Keanggotaan
    Jumlah anggota koperasi sampai tahun buku 2012 sebanyak 80 orang dengan rincian sebagai berikut:
     a. Jumlah anggota tahun 2012: 80 orang

C. Permodalan
     Modal koperasi selama ini hanya berasal dari simpanan anggota dan cadangan dengan rincian sebagai berikut:
1. Modal Sendiri

          a. Simpanan Pokok                              Rp.        1.400.000
          b. Simpanan Wajib                               Rp.    191.040.000
          c. Cadangan                                         Rp. 16.334.202,33

2. Modal Pihak Laina

           a. Simpanan Sukarela                         Rp.            937.320

D. Kegiatan dan Sisa Hasil Usaha
     Kegiatan usaha koperasi terdiri dari usaha kantin, usaha toko dan usaha simpan pinjam. Adapun keuntungan yang diperoleh adalah sebagai berikut:
          1. Usaha Kantin                                    Rp.        13.000.000
          2. Usaha Toko                                      Rp.        19.427.500
          3. Usaha PSAS                                     Rp.        55.004.000
          4. Usaha Simpan Pinjam                       Rp.        22.821.000
          5. SHU PKPRI                                       Rp.             976.000

Total keuntungan sebesar                               Rp.      114.229.400

E. Penutup
     Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami buat. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Wabilahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum Wr.Wb
                                                                                                   

                                                                                                     Bekasi, 28 April 2012
Pengurus Koperasi Warga SMA Negeri 13 Bekasi


      Ketua                                                                                                    Sekertaris




Umayah, S.Pd                                                                                           Matuly, S.Pd





 BAB II
LAPORAN KEUANGAN


a. Laporan Neraca

NERACA KOPERASI WARGA SMAN 13 BEKASI PER 31 DESEMBER 2012



AKTIVA

PASSIVA

HARTA LANCAR

1. Kas Usaha Simpan Pinjam        Rp.    20.166.658
2. Piutang Simpan Pinjam             Rp.  152.213.342
3. Piutang Barang                         Rp.    21.187.800
4. Persediaan barang                    Rp.    16.473.000
5. Persediaan Toko                       Rp.      4.046.180

PENYERTA
Simpanan di PKPRI                       Rp.   20.070.000

HARTA TETAP
1. Etalase                                      Rp.       337.368
2. 5 Buah Kursi                              Rp.       506.880
3. 2 Buah Karpet                            Rp.       506.880
4. Kulkas                                       Rp.       648.000
5. Komputer                                   Rp.    2.808.000

JUMLAH                                        Rp. 238.964.108

1.



2.





3.

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
1. Simpanan Sukarela                   Rp.        937.320
2. Dana Sosial                              Rp. 3.190.904,82
3. Dana Pendidikan                       Rp. 1.413.320,68

MODAL SENDIRI
1. Simpanan Pokok                         Rp.       1.400.000
2. Simpanan Wajib                        Rp.   191.040.000
3. Cadangan Modal                       Rp.19.434.202,33
4. Dana Pembangunan                  Rp.      95.960,45
5. Infaq Kepada Anak Yatim           Rp.   1.070.149,8
6. SHU Kena Pajak                        Rp.      2.149.925
7. SHU yang dibagikan                  Rp.     15.049.925

PENYUSUTAN BARANG               Rp.      3.182.400



JUMLAH                                        Rp.  238.964.108




                                                                                           Bekasi, 31 Desember 2012




Ketua                                                  Sekertaris                                          Bendahara




Umayah S.Pd                                     Matuly S.Pd                                        Agus S.ag







b. Laporan Perhitungan SHU

PERHITUNGAN LABA RUGI SHU

 III. PENDAPATAN

 1. Jasa Simpan Pinjam                                                                          Rp.   25.821.000,-
 2. SHU PKPRI                                                                                         Rp.        976.900,-
 3. Barang                                                                                                 Rp.        200.000,-
 4. Kantin                                                                                                   Rp.   13.000.000,-
 5. PSAS                                                                                                    Rp.   55.004.000,-
 6. Toko                                                                                                      Rp.   18.964.500,-
 7. Buku agenda Ramadhan                                                                 Rp.        263.000,-
               JUMLAH                                                                                    Rp. 114.229.400,-

IV. PENGELUARAN (BIAYA-BIAYA)

 1. Honor Karyawan                                                                                Rp.   6.850.000,-
 2. Dana RAT                                                                                            Rp.   6.000.000,-
 3. Transport RAT                                                                                     Rp.   4.200.000,-
 4. Honor kolektor                                                                                    Rp.      400.000,-
 5. Verivikasi                                                                                             Rp.      700.000,-
 6. Supervisi                                                                                              Rp.   1.000.000,-
 7. Dana kegiatan akhit tahun                                                               Rp.  50.000.000,-
 8. Tali kasih lebaran 82 anggota                                                         Rp.  27.880.000,-
                JUMLAH                                                                                   Rp.  97.030.000,-

                                                                                                                   
TOTAL PENDAPATAN    =                                                                    Rp. 114.229.400,-
TOTAL PENGELUARAN =                                                                    Rp.   97.030.000,-
LABA SEBELUM PAJAK =                                                                    Rp.   17.199.400,-

Pajak 12,5% dari SHU     =                                                                    Rp.     2.149.925,-
Laba Bersih                      =                                                                     Rp.   15.049.475,-



 Pengurus Koperasi Warga SMA Negeri 13 Bekasi

       Ketua                                                                                                   Sekertaris



Umayah, S.Pd                                                                                           Matuly, S.Pd




 PENJELASAN LABA RUGI


1.) Pendapatan operasional
a.) Jasa simpan pinjam                                                                           Rp.  25.821.000,-
b.) SHU PKPR                                                                                         Rp.       976.000,-
c.) Jasa barang                                                                                        Rp        200.000,-
d.) Pendapatan sewa kantin                                                                 Rp.  13.000.000,-
e.) Pendapatan lain-lain                                                                        Rp.  74.331.500,-
                                                                                                                    Rp. 114.229.000,-


2.) Pembiayaan operasional
a.) THR anggota                                                                                      Rp.  27.880.000,-
b.) Honor karyawan                                                                                 Rp.       685.000,-
c.) Dana RAT 2011                                                                                  Rp.  10.200.000,-
d.) Verifikasi dari BKD                                                                            Rp.    2.600.000,-
e.) Dana kegiatan akhir tahun                                                              Rp.  50.000.000,-
                                                                                                                    Rp.  97.030.000,-


3.) SHU pada bagian a dan b sebelum dikurangi pajak                   Rp.  17.199.400,-
     Pajak 12,5% dari SHU                                                                       Rp.    2.149.925,-
     SHU yang dibagikan                                                                         Rp.  15.049.475,-


i. PENJELASAN PEMBAGIAN SHU

NO  DIBAGI UNTUK     PERSENTASE            SHU                BESARAN
1.     Anggota                           60%         Rp. 15.049.475   Rp.  9.029.685,00
2.     Pengurus                         20%         Rp. 15.049.475   Rp.  3.009.895,00
3.     Pelindung                          4%         Rp. 15.049.475    Rp.     601.979,00
4.     Pengawas                         3%          Rp. 15.049.475    Rp.    451.484,25
5.     Cadangan modal               8%         Rp. 15.049.475    Rp.  1.203.958,00
6.     Pendidikan                        2%          Rp. 15.049.475    Rp.    300.989,50
7.     Pembangunan                   2%         Rp. 15.049.475    Rp.     300.989,50
8.     Sosial                                1%          Rp. 15.049.475    Rp.     150.497,75
           JUMLAH                    100%                        -              Rp.15.049.475,00




 BAB III
LAPORAN PEMBAGIAN SHU KEPADA ANGGOTA



Pembagian Dana Khusus Dan Jasa SHU Koperasi Warga SMAN 13 Bekasi Thun BUKU 2012




https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAKcv45HFPvRcAzLadvE4bejPaI3wCnIUTCxDpke17S-k48d5Q9cmbq0cW1y22yBspnevdyghlKzLG58QH1r2drgnvAV_jy8YoMQzcm02967onolgh2YqrjTFO-a4qFMbxhdJ-vinFloX2/s640/Untitled-8.jpg



KESIMPULAN


Kesimpulan:


BAB I: Laporan Pertanggungjawaban SHU terdiri dari anggota-anggota yang ikut serta membuat laporan tersebut. Permodalan terdiri dari modal sendiri dan modal pihak lain

BAB II: Neraca terdiri dari aktiva dan pasivva. Yang termasuk aktiva yaitu harta lancar, penyerta dan harta tetap,  sedangkan yang termasuk passiva yaitu kewajiban jangka panjang, modal sendiri, penyusutan barang.

BAB III: Pembagian SHU kepada anggota terbagi dalam 30 orang dan masing-masing mendapat bagian simpanan pokok, simpanan wajib, sisa hutang, sisa pinjaman, SHU jasa pinjaman.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar